| |
|
|
|
|
Додаток
№2 |
| |
|
|
до рішення міської Ради |
| |
|
|
від р. № |
| |
|
| Видатки бюджету
м.Хмельницького на 2008 рік |
|
|
| за функціональною
структурою |
|
|
тис.грн. |
| /тис.грн./ |
| Код |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним
кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
| Всього |
споживання (код 1000) |
з
них: оплата праці (Код 1110,1120) |
оплата
ком.послуг та енергоносіїв (Код
1160) |
розвитку (Код 2000) |
Всього |
споживання (код 1000) |
з
них: оплата праці (Код 1110,1120) |
оплата
ком.послуг та енергоносіїв (Код
1160) |
розвитку (Код 2000) |
в
т.ч.бюджет розвитку |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 010000 |
Державне
управління |
18 881,0 |
18 881,0 |
15 713,1 |
574,6 |
0,0 |
1,2 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 882,2 |
| 010116 |
Органи
місцевого самоврядування |
18 881,0 |
18 881,0 |
15
713,1 |
574,6 |
|
1,2 |
1,2 |
|
|
|
|
18 882,2 |
| 060702 |
Програма
забезпечення пожежної безпеки об"єктів комунальної власності міста |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 070000 |
Освіта,
в т.ч.: |
150 157,6 |
149 957,6 |
123 247,3 |
15 115,5 |
200,0 |
9 000,0 |
8 818,8 |
2
528,3 |
420,8 |
181,2 |
|
159 157,6 |
| |
видатки
на видачу одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, яким у 2008 році виповниться 18 років |
52,5 |
52,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26,2 |
| |
на
навчання обдарованих студентів та
студентів, направлених на навчання за угодами з міською радою |
53,0 |
53,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53,0 |
| |
надання
допомоги на здобуття вищої освіти студентам з малозабезпечених сімей,
студентам-інвалідам, студентам-сиротам, студентам-напівсиротам та у виключних
випадках, в залежності від матеріального стану сім"ї |
66,0 |
66,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66,0 |
| 080000 |
Охорона
здоров'я |
94 968,1 |
94 768,1 |
76 815,3 |
5 957,6 |
200,0 |
2 306,1 |
1 955,5 |
1 056,8 |
95,3 |
350,6 |
|
97 274,2 |
| |
- лікування міських жителів в закладах не
міської комунальної форми власності |
210,0 |
210,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210,0 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400,0 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 200,0 |
| 090000 |
Соціальний
захист та соціальне забезпечення |
13 133,800 |
12 706,8 |
4 413,2 |
364,4 |
427,0 |
250,6 |
250,6 |
82,9 |
7,1 |
0,0 |
0,0 |
13 384,4 |
| 090200 |
Пільги
ветеранам війни і праці |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
| 090201 |
Установка
телефонів учасникам Великої Вітчизняної війни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 090203 |
Пільга
ветеранам та інвалідам війни |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
| 090209 |
Фінансова
підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 090300 |
Допомога сім'ям
з дітьми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 090400 |
Інші види
соціальної допомоги |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
| 090401 |
Адресна
соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 090403 |
Виплата
компенсації реабілітованим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 090405 |
Додаткові
виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 090412 |
Інші
видатки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 091209 |
Фінансова
підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів |
135,0 |
135,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
135,0 |
| 090412 |
Інші видатки |
7 134,5 |
6 707,5 |
|
|
427,000 |
0,0 |
|
|
|
|
|
7 134,5 |
| 091100 |
Соціальні
програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей |
1 755,0 |
1
755,0 |
916,0 |
252,0 |
|
250,0 |
250,0 |
82,9 |
7,1 |
|
|
2 005,0 |
| 091204 |
Територіальні
центри і відділення соціальної допомоги на дому |
2 850,5 |
2
850,5 |
2 430,7 |
47,1 |
|
0,6 |
0,6 |
|
|
|
|
2 851,1 |
| 091214 |
Центр
реабілітації дітей-інвалідів з порушенням інтелекту "Школа життя",
"Родинний затишок" |
1 258,8 |
1 258,8 |
1 066,5 |
65,3 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 258,8 |
| 100000 |
Житлово-комунальне
господарство |
18 951,400 |
10
600,00 |
|
|
8 351,40 |
3
000,0 |
1 450,0 |
0,0 |
0,0 |
1
550,0 |
|
21 951,4 |
| 100100 |
Житлове
господарство |
2 700,0 |
0,0 |
|
|
2 700,0 |
1 050,0 |
1
050,0 |
|
|
0,0 |
|
3 750,0 |
| 100102 |
Капітальний
ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
2 100,0 |
|
|
|
2
100,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2 100,0 |
| 100102 |
Капітальний
ремонт будинків житлово-будівельних
кооперативів |
600,0 |
|
|
|
600,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
600,0 |
| 100103 |
Дотація
житлово-комунальному господарству (відшкодування різниці в тарифах
житлово-комунальним організаціям міста) |
0,0 |
|
|
|
|
1 050,0 |
1
050,0 |
|
|
|
|
1 050,0 |
| 100200 |
Комунальне
господарство |
16 251,4 |
10 600,0 |
0,0 |
0,0 |
5 651,4 |
1
950,0 |
400,0 |
|
|
1
550,0 |
|
18 201,4 |
| 100201 |
Теплові
мережі (відшкодування різниці в тарифах МКП
"Хмельницьктеплокомуненерго",ОП “Західна котельна”) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 100202 |
Водопровідно-каналізаційне
господарство (відшкодування різниці в тарифах МКП
"Хмельницькводоканал") |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500,0 |
| 100203 |
Благоустрій
міст, в т.ч.: |
15 751,4 |
10
100,000 |
|
|
5
651,4 |
1 950,0 |
400,0 |
|
|
1
550,0 |
|
17 701,4 |
| |
- ремонт оздоровчої бази "Чайка" |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| |
- капітальний ремонт доріг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000,0 |
| |
-цільові програми (відновлення спортивних
та дитячих майданчиків) |
1 000,0 |
|
|
|
1
000,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 000,0 |
| |
-благоустрій прибудинкових територій |
1 000,0 |
|
|
|
1
000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
- благоустрій парків м. Хмельницького |
1 000,0 |
|
|
|
1
000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
- заходи по регулюванню та безпеці
дорожнього руху |
1 000,0 |
610,0 |
|
|
390,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 000,0 |
| 100208 |
- видатки на впровадження засобів обліку
витрат та регулювання споживання води та теплової енергії (МКП
"Хмельницькводоканал”) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 110000 |
Культура і
мистецтво |
13 006,1 |
13 006,1 |
10 758,9 |
721,0 |
|
1 116,8 |
1
017,3 |
852,1 |
10,7 |
99,5 |
|
14 122,9 |
| 100102 |
в т.ч.
моно-театр "Кут" |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,0 |
| 120000 |
Засоби масової
інформації |
942,5 |
942,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
942,5 |
| 120100 |
Утримання комунального підприємства
"Муніципальна телерадіокомпанія "Місто" |
600,0 |
600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600,0 |
| 120201 |
Редакція газети "Проскурів" |
342,5 |
342,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
342,5 |
| 120300 |
Книговидання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 130000 |
Фізична
культура і спорт |
5 670,4 |
5 670,4 |
2 371,2 |
199,1 |
|
265,4 |
256,4 |
107,7 |
15,2 |
9,0 |
|
5 935,8 |
| 150000 |
Будівництво |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
17 259,5 |
|
|
|
17 259,5 |
17 259,5 |
17 259,5 |
| 150100 |
Будівництво |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
17
259,5 |
|
|
|
17 259,5 |
17 259,5 |
17 259,5 |
| 150101 |
Капітальні
вкладення |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
13 259,5 |
|
|
|
13
259,5 |
13 259,5 |
13 259,5 |
| 150121 |
Заходи
з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у
житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної
власності |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 150122 |
Інвестиційні
проекти |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 150122 |
Заходи
з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у
житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної
власності (співфінансування) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 150121 |
Інвестиційні
проекти (співфінансування) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 100000 |
Співфінансування
на теплові мережі |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
| 170601 |
Регулюванняцін
на послуги міського електротранспорту |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
| 150100 |
Капітальні
вкладення (співфінансування) |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
4
000,0 |
|
|
|
4 000,0 |
4
000,0 |
4 000,0 |
| 170603 |
Інші заходи у
сфері електротранспорту (в т.ч. придбання тролейбусів) |
2 000,0 |
1 000,0 |
|
|
1 000,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2 000,0 |
| 170703 |
Видатки на
фінансування робіт, пов"язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом
та утриманням автомобільних доріг |
|
|
|
|
|
10 481,9 |
6 500,0 |
|
|
3
981,9 |
|
10 481,9 |
| 180000 |
Інші послуги,
пов'язані з економічною діяльністю |
500,0 |
|
|
|
500,0 |
7 384,0 |
0,0 |
|
|
7
384,0 |
10 233,0 |
7 884,0 |
| 180107 |
- фінансування енергозберігаючих
заходів (МКП"Хмельницьктеплокомуненерго") |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 180107 |
- фінансування енергозберігаючих
заходів (ОП “Західна котельна”) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 180107 |
- фінансування енергозберігаючих заходів |
500,0 |
|
|
|
500,0 |
|
|
|
|
|
|
500,0 |
| 180409 |
- внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів
місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької
діяльності |
0,0 |
|
|
|
|
7 384,0 |
|
|
|
7 384,0 |
7 384,0 |
7 384,0 |
| 240000 |
Фонд охорони
навколишнього середовища |
|
|
|
|
|
206,8 |
145,5 |
|
|
61,3 |
|
206,8 |
| 240900 |
Цільовий
фонд, утворений міською радою |
|
|
|
|
|
29 245,4 |
5 735,0 |
|
|
23 510,4 |
|
29 245,4 |
| 250000 |
Видатки,
не віднесені до основних груп |
11 417,5 |
3 053,0 |
|
|
8 364,5 |
0,0 |
|
|
|
|
|
11 417,5 |
| 250102 |
Резервні фонди |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000,0 |
| 250203 |
Проведення повторних виборів
депутатів міської ради та міського голови |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 250306 |
Кошти, що
передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 250309 |
Кошти, що
передаються за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 250323 |
Субвенція
Красилівській районній раді на поточне утримання та проведення поточного
ремонту схеми водопостачання населених пунктів Красилівського району, які
попали в депресійну пойму Чернелівського водозабору |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 250400 |
Інші видатки |
3
841,6 |
353,0 |
|
|
3 488,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3 841,6 |
| 240404 |
Інформаційна
система |
150,0 |
150,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150,0 |
| |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 250404 |
Членські внески
Асоціації міст України |
58,0 |
58,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58,0 |
| 250404 |
Фонд підтримки церков |
75,0 |
75,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75,0 |
| |
Повернення позики ГФУ |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 250404 |
Видатки на
обстеження та вдосконалення мережі громадського транспорту |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 250404 |
Комітет
поріднених міст та міжнародних зв"язків |
70,0 |
70,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70,0 |
| 250404 |
Нерозподілені
капітальні видатки |
0,0 |
|
|
|
3 488,6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 250306 |
Кошти, що
передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку |
4 875,9 |
|
|
|
4 875,9 |
|
|
|
|
|
|
4 875,9 |
| 250323 |
Субвенція
Велкозозулинецькій сільській раді Красилівського району на утримання
водопровідної мережі сіл Великі Зозулинці та Малі Зозулинці, які входять до
депресивної зони Чернелівського водозабору |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 250323 |
Субвенція
Волицькій сільській раді Красилівського району на утримання водопровідної
мережі сіл Волиця та Дубище, які входять до депресивної зони Чернелівського
водозабору |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 250323 |
Субвенція
обласному бюджету на утримання об'єкту спільного користування – інфекційної
лікарні (капітальний ремонт будівель) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
| 250344 |
Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів |
700,0 |
700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700,0 |
| 250344 |
Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів (виконання програм ЖКГ) |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
| |
Разом видатків |
329 628,400 |
310
585,500 |
233 319,0 |
22 932,2 |
19 042,900 |
80 517,700 |
26 130,3 |
4 627,8 |
549,1 |
54
387,40 |
24
643,5 |
410
146,100 |
| |
Субвенція
з обласного бюджету на фінансування програми пільгового медичного
обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
|